上海市金山区第一香港六合彩现场直播 2017年度决算

作者:实验一小     发表时间:2018-08-31 09:54     浏览次数:33 次    

 

 

 

 

 

上海市金山区第一香港六合彩现场直播

2017年度决算


 

 

第一部分 上海市金山区第一香港六合彩现场直播概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市金山区第一香港六合彩现场直播概况

 

一、主要职能

金山区第一香港六合彩现场直播创建于1905年(清光绪三十一年)。前身为淑新女校,由清末秀才陈贻芬、吴饮叶等先生创建,据县志记载为全县最早的县管学校。校址原坐落在朱泾西林街上塘中市,1993年搬至朱泾镇浦源路118号。学校占地面积25亩,建筑面积8374多平方米。20171030日,因学校办学规模扩大,且老校舍存有安全隐患,学校整体搬迁至南校区——朱泾镇众安街225号。南校区占地面积55.7亩,建筑面积26825平方米。学校现有教学班32个,香港六合彩图纸1347名。

在学校百十二年的发展历程中,始终在追逐着一个办学梦想——办一所有思想、有灵魂、有情趣、有智慧,让童心、童真、童趣得到真正释放的美育特色学校。在“以美育人,和谐共进”美育办学思想的引领下,学校坚持“香港六合彩图纸的健康成长与未来发展高于一切”的办学宗旨,坚持“让每一个孩子都喜欢学习,让每一个孩子都快乐成长”的办学理念,坚持走美育特色办学之路。在系列化美育课题的领衔下,学校基于培养目标,以“美育奠定立校之本、课程成就发展之势、文化铸造品牌之魂”为办学策略,以课程建设为载体,积极开展“以美施教、以美育人、以美立校”实践研究,努力达成心中的办学理想。

二、机构设置

学校现有教职工114人,其中高级教师10人,中级教师65人,非编人员4人,退休教职工70人。设4个内设机构,校长室、教导处、政教处、总务处。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,431.35

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2,766.27

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

7.97

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

439.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

143.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

95.57

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

3,439.33

本年支出合计

3,444.31

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

6.97

年末结转和结余

1.99

总计

3,446.30

总计

3,446.30


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

3,439.33

3,431.35

 

 

 

 

7.97

 

205

 

 

教育支出

2,761.29

2,753.32

 

 

 

 

7.97

 

205

02

 

普通教育

2,470.04

2,462.07

 

 

 

 

7.97

 

205

02

02

小学教育

2,470.04

2,462.07

 

 

 

 

7.97

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

291.25

291.25

 

 

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

291.25

291.25

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

439.45

439.45

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

421.09

421.09

 

 

 

 

 

 

208

05 

02 

事业单位离退休

27.74

27.74

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

279.78

279.78

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

113.57

113.57

 

 

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

18.36

18.36

 

 

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

18.36

18.36

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

143.01

143.01

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

143.01

143.01

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗★

143.01

143.01

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

95.57

95.57

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

95.57

95.57

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

95.57

95.57

 

 

 

 

 

 

 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

3,444.31

2,938.89

505.41

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

2,766.27

2,260.86

505.41

 

 

 

 

205

02

 

普通教育

2,475.02

2,260.86

214.16

 

 

 

 

205

02

02

小学教育

2,475.02

2,260.86

214.16

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

291.25

 

291.25

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

291.25

 

291.25

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

439.45

439.45

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

421.09

421.09

 

 

 

 

 

208

05 

02 

事业单位离退休

27.74

27.74

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

279.78

279.78

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

113.57

113.57

 

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

18.36

18.36

 

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

18.36

18.36

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

143.01

143.01

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

143.01

143.01

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗★

143.01

143.01

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

95.57

95.57

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

95.57

95.57

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

95.57

95.57

 

 

 

 

 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,431.35

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,753.32

2,753.32

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

439.45

439.45

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

143.01

143.01

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

95.57

95.57

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3,431.35

本年支出合计

3,431.35

3,431.35

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

3,431.35

总计

3,431.35

3,431.35

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

2,753.32

2,260.86

492.46

205

02

 

普通教育

2,462.07

2,260.86

201.21

205

02

02

小学教育

2,462.07

2,260.86

201.21

205

09

 

教育费附加安排的支出

291.25

 

291.25

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

291.25

 

291.25

208

 

 

社会保障和就业支出

439.45

439.45

 

208

05

 

行政事业单位离退休

421.09

421.09

 

208

05 

02 

事业单位离退休

27.74

27.74

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

279.78

279.78

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

113.57

113.57

 

208

08

 

抚恤

18.36

18.36

 

208

08

01

死亡抚恤

18.36

18.36

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

143.01

143.01

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

143.01

143.01

 

210

11

02

事业单位医疗★

143.01

143.01

 

221

 

 

住房保障支出

95.57

95.57

 

221

02

 

住房改革支出

95.57

95.57

 

221

02

01

住房公积金

95.57

95.57

 

合计

3,431.35

2,938.89

492.46

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

2,522.24

2,522.24

 

301

01

  基本工资

419.91

419.91

 

301

02

  津贴补贴

58.51

58.51

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

177.59

177.59

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

1,445.26

1,445.26

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

279.78

279.78

 

301

09

职业年金缴费

113.57

113.57

 

301

99

  其他工资福利支出

27.62

27.62

 

302

 

商品和服务支出

242.38

 

242.38

302

01

  办公费

16.96

 

16.96

302

02

  印刷费

8.69

 

8.69

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.08

 

0.08

302

05

  水费

3.54

 

3.54

302

06

  电费

15.77

 

15.77

302

07

  邮电费

3.08

 

3.08

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

36.32

 

36.32

302

11

  差旅费

0.38

 

0.38

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

13.32

 

13.32

302

14

  租赁费

0.02

 

0.02

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

3.38

 

3.38

302

17

  公务接待费

0.23

 

0.23

302

18

  专用材料费

19.71

 

19.71

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

15.20

 

15.20

302

27

  委托业务费

4.66

 

4.66

302

28

  工会经费

20.88

 

20.88

302

29

  福利费

37.08

 

37.08

302

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

39

  其他交通费用

3.00

 

3.00

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

37.11

 

37.11

303

 

对个人和家庭的补助

143.12

143.12

 

303

01

  离休费

3.82

3.82

 

303

02

  退休费

23.93

23.93

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

18.36

18.36

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

95.57

95.57

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.45

1.45

 

310

 

其他资本性支出

31.16

 

31.16

310

02

  办公设备购置

27.19

 

27.19

310

03

  专用设备购置

1.80

 

1.80

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

2.17

 

2.17

合计

2,938.89

2,665.36

273.54

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

3.23

3.23

 

 

3.00

3.00

 

 

3.00

3.00

0.23

0.23

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度收入总计为3,439.33万元、支出总计为3,444.31万元。与2016年度相比,收入总计增加277.67万元,支出总计增加285.23万元。主要原因:人员经费、项目经费增加

二、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,439.33万元,其中:财政拨款收入3,431.35万元,占99.77%;其他收入7.97万元,占0.23%

三、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,444.31万元,其中:基本支出2,938.89万元,占85.33%;项目支出505.41万元,占14.67%

四、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度财政拨款收支总决算3,431.35万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加393.85万元、391.26万元,各增长12.97%12.87%。主要原因:人员经费、项目经费增加。

五、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款支出3,431.35万元,占本年支出合计的99.62%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加391.26万元,增长12.87%。主要原因:人员经费、项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款支出3,431.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2,753.32万元,占80.24%社会保障和就业支出439.45万元12.81%医疗卫生与计划生育支出143.01万元4.17%住房保障支出95.57万元2.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2992.00万元,支出决算为3,431.35万元,完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、项目经费增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括2017年城乡义务教育中央补助经费项目。年初预算为2022.53万元,支出决算为2,462.07万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、项目经费增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:公用经费补贴、营养午餐、学校合作共建-学区化、心理健康达标校建设等项目支出。年初预算为213.73万元,支出决算为291.25万元。决算数大于预算数的主要原因:增加了学区化集团化办学试点、中小学教育质量综合评价及改革等项目

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事业单位离退休)。主要用于离退休职工支出。年初预算为35.11万元支出决算为27.74万元决算数小于预算数的主要原因7.37万退休经费由教育局统筹安排

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出)。主要用于主要用于按照国定规定为教职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为318.56万元支出决算为279.78万元决算数小于预算数的主要原20174月起按预算标准缴基本养老保险而导致的减少

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出)。主要用于主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为127.42万元支出决算为113.57万元决算数小于预算数的主要原因20174月起按预算标准缴职业年金而导致的减少

    6社会保障和就业支出(类)抚恤死亡抚恤主要用于于事业单业职工死亡抚恤支出。年初预算为0.00万元支出决算为18.36万元决算数大于预算数的主要原因:当年有死亡职工【离休干部】1人,调增预算发放死亡抚恤金。

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗事业单位医疗)。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出年初预算为159.28万元支出决算为143.01万元决算数小于预算数的主要原20174月起按预算标准缴基本医疗保险费而导致的减少

8住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金)。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出年初预算为115.37万元支出决算为95.57万元决算数小于预算数的主要原20177月起按预算标准缴住房公积金而导致的减少

六、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,938.89万元,包括人员经费2,665.36万元,公用经费273.54万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,522.24万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出。

2、商品和服务支出242.38万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。

.对个人和家庭的补助143.12万元,主要用于:离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

.其他资本性支出31.16万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

七、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成预算的100.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的100.00%2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少17.76万元,降低84.61%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.99万元,降低85.71%;公务接待费支出决算增加0.23万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年发生公务车购置支出17.99万元,2017年无公务车购置支出。公务接待费支出增加的主要原因是2017年学校搬迁进新校舍,公务接待人次较2016年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元,占92.88%;公务接待费支出决算0.23万元,占7.12%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出2017年,上海市金山区第一香港六合彩现场直播所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.23万元。其中:

国内公务接待支出0.23万元(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待19批次、115人次,共计0.23万元;其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为28.49万元,其中:货物采购金额28.08万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.40万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,上海市金山区第一香港六合彩现场直播共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市金山区第一香港六合彩现场直播2017年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2017年度开展的绩效跟踪项目8个,涉及预算金额363.73万元;2017年度开展的绩效评价项目无。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:学业质量绿色指标校本化评价实践研究、体育中心拨入训练费项目收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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